建议升级浏览器版本到最新版本!
X
当前位置:首页  >  政务公开  >  财务公开
天津渤海水产研究所2019年预算编制说明
来源: 计财处 发布时间: 2019-03-07 10:01

 

一、单位主要职责

    根据有关规定,天津渤海水产研究所承担天津渤海渔业资源与生态环境、海水养殖技术与工程、渔业种质资源开发利用及海洋渔业经济与信息技术等调查研究工作。

二、单位机构设置情况

天津渤海水产研究所内设  6  个科室,即:办公室(党政合一)、科研科、渔业资源与生态环境研究室、海水养殖技术及工程研究室、种质资源开发利用及生物技术研究室、海洋渔业经济与信息技术研究室。

三、单位预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算  1517.2  万元,与2018年预算相比减少256.5万元。其中,本年收入合计 1513.4 万元,与2018年预算相比减少 260.3 万元,包括财政拨款 1513.4 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 3.8 万元。

(二)单位支出预算情况说明

单位支出预算  1517.2  万元,与2018年预算相比减少 256.5   万元,其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出  95.1  万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出  38  万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

事业单位医疗支出  47.6  万元,主要用于 本单位职工基本医疗保险缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出  8.4  万元,主要用于 本单位职工其他医疗费和退休人员医疗费。

事业运行支出 1102.8 万元,其中人员经费902.4万元,主要用于本单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、失业保险、工伤保险、生育保险、值班费、其他工资福利支出;公用经费200.4万元。

科技转化与推广服务支出  46.2  万元,主要用于 水产办青年科技创新项目(渤海所)支出。

农业资源保护修复与利用支出 85 万元,其中用于 安排天津渤海水产研究所海洋生物数字化标本馆建设(二期)项目支出30万元、天津渤海水产研究所渤海湾重要渔业资源种质资源库构建(一期)项目支出35万元、渔业资源保护—中央财政渔业增殖放流效果评估项目支出20万元。

其他农业支出  90  万元,主要用于 天津渤海水产研究所综合楼安全维修项目支出。

生产发展支出  0.3  万元,主要用于 2019年技术帮扶专家工作补助支出。

上年财政拨款结转  3.8  万元,其中 本单位上年海洋生物数字化标本馆建立项目结转资金为3.2万元,技术帮扶专家工作补助结转资金为0.6万元,两个项目的结转资金计划于2019年按照项目实施方案继续使用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2019年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本单位2019年安排政府采购预算  142.3  万元,主要项目是:海洋生物数字化标本馆建设(二期)项目  17  万元,渤海湾重要渔业资源种质资源库的构建(一期)项目  31  万元,综合楼安全维修项目  84.3  万元,公用经费办公设备购置  10  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018630日,单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车  3  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要包括  ∕  。单价50万元以上的通用设备  2  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本单位实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元。

(五)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

 

天津渤海水产研究所

                                  2019228

 

 


    

天津渤海水产研究所2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 

2019年一般公共预算三公经费安排  12.4  万元,与2018年预算相比增加  2  万元,主要原因是 公务用车运行费用比上年预算增加2万元 。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算  0  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本单位该项支出未安排

二、2019年公务用车购置及运行费预算  12  万元,其中公务用车运行费  12  万元,与2018年预算相比增加  2  万元,主要原因是 本单位地处开发区,近年工作中,由于行政及业务工作量加大,往返市区及其他区县工作增加且燃油费上涨导致公务用车运行费增加 ;公务用车购置费  0  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本单位该项支出未安排

三、2019年公务接待费预算  0.4  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   ∕  

 

 

 

 

分享到:
【关闭页面】